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以下为中国内部审计的结果:
中国内部审计
Internal Auditing in China
  • 人文核心(扩展)
基本信息
  • 曾用刊名: 审计研究资料
  • 主办单位: 中国内部审计协会
  • 出版周期: 月刊
  • ISSN: 1004-8278
  • CN: 11-4068/F
  • 出版地: 北京市
  • 语种: 中文;
  • 开本: 16开
  • 邮发代号: 80-485
  • 创刊时间: 1997
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出版信息
  • 专辑名称: 经济与管理科学
  • 专题名称: 审计
评价信息
(2023版)复合影响因子:0.755
(2023版)综合影响因子:0.313
  • 该刊被以下数据库收录:
  • 北京大学《中文核心期刊要目总览》来源期刊:
  • 2011年版
  • 《中国人文社会科学期刊AMI综合评价报告》:
  • 2022版A刊扩展
征稿信息 查看点评 官网投稿

提示:

1、投稿方式:邮箱投稿。

2、出刊日期:月刊,每月15日出版。

2022923日星期五

                           

 

声明【201912期信息】


近日发现,有个别虚假杂志编辑部、虚假网站冒用中国内部审计协会《中国内部审计》杂志的名义征稿并收取审稿费,严重侵害了投稿人的利益,也损害了中国内部审计协会的声誉。为保护广大作者财产及知识产权不受侵害,在此,协会严正声明:

第一,中国内部审计协会官方网站为:http/wwwciia.com.cn,《中国内部审计》杂志为中国内部审计协会主管、主办的学术期刊,目前杂志投稿邮箱只有三个,分别是:

内部审计理论文章投稿邮箱:lilun@ciia.com.cn

内部审计实务文章投稿邮箱:shiwu@ciia.com.cn

其他经济类文章投稿邮箱:jianshou@ciia.com.cn

除此之外,任何以“中国内部审计”为名头的邮箱、网站或电话,均与《中国内部审计》杂志无关,与中国内部审计协会无关,请注意区分!

第二,((中国内部审计》杂志征稿不收取任何审稿费或版面费,不以任何理由索要作者的银行账号及相关资产信息。稿酬邮寄以邮局汇款形式发出,只需要作者在来稿中注明单位名称,地址,联系方式(手机/座机)、邮政编码、电子邮箱等公共通讯信息。所有以中国内部审计协会或《中国内部审计》杂志编辑部名义向作者索要其他个人倍息的电话、邮件均不属实,务请提高警惕,谨防上当受骗。

第三,《中国内部审计》杂志编辑部联系电话:010-82199863  010-82199865  010-82199867  010-82199848

如有疑问,请致电咨询。


《中国内部审计》投稿须知

202208期信息】

 

《中国内部审计》是由中国内部审计协会主管、主办的全国学术期刊,是国内外公开发行的权威性内部审计领域学术刊物。欢迎广大内部审计工作者,相关研究人员和读者朋友踊跃投稿,同时请注意以下事项:

1.征稿版块和栏目

理论版包括视点研究、理论思考等栏目,要求来稿内容能够展示国内外内部审计理论研究最新成果及一线内部审计人员有一定深度和体现专业性的理论探索。

实务版包括方法探究、经验分享、案例分析等栏目,要求来稿内容能够揭示内部审计实践中存在的问题并探讨解决问题的方法和途径,分享先进经验、具体做法、工作成果。

兼收并蓄版包括国家审计、社会审计、广角观察、锦言文苑等栏目,要求来稿介绍有关国家审计和社会审计方面的先进做法和经验,关注宏观经济发展。

2.稿件要求

选题新颖、论点明确、资料可靠、数据准确、表述规范、文字精练。

3.注意事项

(1)来稿文责自负。稿件必须为原创、未发表过的作品。严禁一稿多投,严禁抄袭、剽窃等学术不端行为。

(2)稿件内容应包括摘要、关键词、主要参考文献等,全文字数一般4000-8000字,摘要字数一般在150-250字之间,关键词3-5个,主要参考文献一般不超过5个。

(3)所有稿件须为WordWPS文档,并在文中标注作者姓名、工作单位、邮政编码、电子邮箱、通讯地址、联系电话等信息。

(4)本刊有权对稿件(含参考文献等要素)进行删改。审稿周期一般为3个月,不退稿请作者自留底稿,如超过4个月未采用可另投他刊。如采用,编辑将联系作者填写稿件可以公开发表的声明,确认稿件内容无违法、违规、泄密内容:出刊后将向作者提供稿费和样刊。

4.投稿方式

内部审计理论类稿件邮箱:lilun@ciia.com.cn 电话:010-82199863

内部审计实务类稿件邮箱:shiwu@ciia.comcn 电话:010-82199867

其他稿件邮箱:jianshou@ciia.com.cn 电话:010-82199848

*以上为我刊官方投稿方式,除此以外的其他任何电子邮箱、电话、微信等方式的投稿渠道均与我刊无关,特此提醒。

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冬梅2025-07-29中国内部审计 进行点评 我要回应

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该刊可发:在读硕士独作

投稿主题: 审计
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